一、招聘岗位
纪检监督审计部 审计业务主管1名
二、主要职责
1.审计体系与制度建设:协助建立健全集团及持股企业审计体系,参与修订内部审计制度及标准流程;结合参股企业特点优化审计方法与评价体系。
2.审计项目组织实施:参与编制年度审计计划及审计方案,按照计划开展任期经济责任审计及各类专项审计;负责审计方案制定、现场查证、报告撰写等全流程工作。
3.审计文书与管理建议:独立起草审计报告和管理建议书等审计文书,对潜在问题和风险缺陷提出优化建议,确保符合准则规定和公司制度。
4.内部控制评价:对集团内部控制及各项管理措施的健全性、有效性进行审查、评价,提出改进建议。
5.审计整改与闭环管理:督促审计发现问题的整改落实和审计建议的执行,建立整改台账,跟踪整改进度,推动审计成果转化运用。
6.持股企业专项审计与调研:围绕集团重点工作开展持股企业经营状况核查、重大投资项目后评价、亏损企业专项治理等专题调研,为集团决策提供支撑。
7.外部沟通协调:负责与外部中介机构沟通开展专项审计等工作;配合纪检、巡视巡察、外部审计等工作,提供审计专业支持。
8.部门日常管理:承担部门内部分工协调、审计项目统筹、档案管理等工作,完成领导交办的其他任务。
三、任职条件和资格
(一)基本条件
1.政治立场坚定,拥护党的路线方针政策,遵纪守法、廉洁自律,具有良好的职业操守和道德品质。
2.具有较强的事业心和责任感,工作严谨细致、原则性强,具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。
(二)资格条件
1.政治面貌:中共党员。
2.学历专业:本科及以上学历,审计学、会计学、财务管理、经济学等相关专业背景。
3.工作经验:具有5年以上审计、财务或相关工作经验,有会计师事务所、大型国企内部审计工作经历者优先;有出版行业或科技类企业审计经验者优先。
4.专业资质:具有中级及以上审计师、会计师职称,或注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)等职业资格者优先。
5.业务能力:
(1)熟悉国家财经法规、审计准则及企业内部控制规范,掌握经济责任审计、专项审计的方法与流程;
(2)具备较强的财务分析、风险识别和问题研判能力,能够独立承担审计项目;
(3)具有良好的文字表达能力,能够独立撰写高质量的审计报告、调研报告及工作方案;
(4)熟悉参股企业治理结构及国有资产监管相关政策。